黔东南苗族侗族自治州民族医药研究院2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分:部门(单位)概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分:2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分:名词解释
第五部分:附件
第一部分 黔东南苗族侗族自治州民族医药研究院概述
一、部门职责
黔东南苗族侗族自治州民族医药研究院的主要职责是: 开展民族医药研究,促进民族医药发展;开展黔东南州少数民族医药的调查研究,为政府有关民族医药的决策及制定政策、措施提供依据;宣传和执行政府有关民族医药的方针政策,保护、传承、发展、展示民族医药非物质文化遗产;进行民族医药的发掘、整理、总结、提高、传播、临床验证、临床诊断、研究开发民族药制剂和新药;开展民间民族医的培训教育工作。
二、机构设置
黔东南苗族侗族自治州民族医药研究院2024年度部门决算编制范围的单位包括:
本单位(部门)内设6个处室(分别是:办公室、财务后勤科、基础理论及科研信息科、药物实验室、民族医药临床研究室(附属苗医医院)、药物种植科),下属0个单位。从预算单位构成看,贵州省黔东南州民族医药研究院部门决算包括:本级决算。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
单位:黔东南苗族侗族自治州民族医药研究院 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
683.39 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
12.50 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
453.72 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
9.32 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
77.75 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
117.43 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
32.84 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
695.89 |
本年支出合计 |
58 |
691.06 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
18.14 |
年末结转和结余 |
60 |
22.97 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
714.03 |
总计 |
62 |
714.03 |
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
单位:黔东南苗族侗族自治州民族医药研究院 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
695.89 |
683.39 |
0.00 |
12.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
462.30 |
449.80 |
0.00 |
12.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20603 |
应用研究 |
462.30 |
449.80 |
0.00 |
12.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060301 |
机构运行 |
449.80 |
449.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060399 |
其他应用研究支出 |
12.50 |
0.00 |
0.00 |
12.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
9.32 |
9.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
9.32 |
9.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
9.32 |
9.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
77.75 |
77.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
69.68 |
69.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
17.60 |
17.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.77 |
50.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.31 |
1.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
8.07 |
8.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
8.07 |
8.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
113.68 |
113.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21002 |
公立医院 |
78.76 |
78.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
78.76 |
78.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.72 |
28.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
28.72 |
28.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21017 |
中医药事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101704 |
中医(民族医)药专项 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
32.84 |
32.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.84 |
32.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
32.84 |
32.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
单位:黔东南苗族侗族自治州民族医药研究院 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
691.06 |
581.04 |
110.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
453.72 |
449.80 |
3.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20603 |
应用研究 |
453.72 |
449.80 |
3.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060301 |
机构运行 |
449.80 |
449.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060399 |
其他应用研究支出 |
3.92 |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
9.32 |
0.00 |
9.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
9.32 |
0.00 |
9.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
9.32 |
0.00 |
9.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
77.75 |
69.68 |
8.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
69.68 |
69.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
17.60 |
17.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.77 |
50.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.31 |
1.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
8.07 |
0.00 |
8.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
8.07 |
0.00 |
8.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
117.43 |
28.72 |
88.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21002 |
公立医院 |
78.76 |
0.00 |
78.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
78.76 |
0.00 |
78.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
4.20 |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
4.20 |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.72 |
28.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
28.72 |
28.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21017 |
中医药事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101704 |
中医(民族医)药专项 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
3.75 |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
3.75 |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
32.84 |
32.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.84 |
32.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
32.84 |
32.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
单位:黔东南苗族侗族自治州民族医药研究院 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
683.39 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
449.80 |
449.80 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
9.32 |
9.32 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
77.75 |
77.75 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
113.68 |
113.68 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
32.84 |
32.84 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
683.39 |
本年支出合计 |
59 |
683.39 |
683.39 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
683.39 |
总计 |
64 |
683.39 |
683.39 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 |
||
|
单位:黔东南苗族侗族自治州民族医药研究院 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
12.50 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中:本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
3.92 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
3.75 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
12.50 |
本年支出合计 |
58 |
7.67 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
18.14 |
年末结转和结余 |
60 |
22.97 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
30.64 |
总计 |
62 |
30.64 |
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 |
||
|
单位:黔东南苗族侗族自治州民族医药研究院 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
683.39 |
581.04 |
102.35 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
449.80 |
449.80 |
0.00 |
||
|
20603 |
应用研究 |
449.80 |
449.80 |
0.00 |
||
|
2060301 |
机构运行 |
449.80 |
449.80 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
9.32 |
0.00 |
9.32 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
9.32 |
0.00 |
9.32 |
||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
9.32 |
0.00 |
9.32 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
77.75 |
69.68 |
8.07 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
69.68 |
69.68 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
17.60 |
17.60 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.77 |
50.77 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.31 |
1.31 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
8.07 |
0.00 |
8.07 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
8.07 |
0.00 |
8.07 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
113.68 |
28.72 |
84.96 |
||
|
21002 |
公立医院 |
78.76 |
0.00 |
78.76 |
||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
78.76 |
0.00 |
78.76 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
4.20 |
0.00 |
4.20 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
4.20 |
0.00 |
4.20 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.72 |
28.72 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
28.72 |
28.72 |
0.00 |
||
|
21017 |
中医药事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
||
|
2101704 |
中医(民族医)药专项 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
32.84 |
32.84 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.84 |
32.84 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
32.84 |
32.84 |
0.00 |
||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 |
||
|
单位:黔东南苗族侗族自治州民族医药研究院 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
543.40 |
302 |
商品和服务支出 |
20.04 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
132.35 |
30201 |
办公费 |
5.17 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
13.38 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
133.75 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
135.92 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50.77 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.31 |
30207 |
邮电费 |
4.68 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.86 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
11.27 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.59 |
30211 |
差旅费 |
3.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
47.19 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
17.60 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.60 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
17.60 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.59 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
561.00 |
公用经费合计 |
20.04 |
|||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 |
||
|
单位:黔东南苗族侗族自治州民族医药研究院 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 |
||
|
单位:黔东南苗族侗族自治州民族医药研究院 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|
|||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 |
||
|
单位:黔东南苗族侗族自治州民族医药研究院 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
第三部分 2024年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
黔东南苗族侗族自治州民族医药研究院2024年度收入、支出决算总计714.03万元。2023年度收入、支出决算总计748.28万元。与2023年度相比,减少34.25万元,下降4.58 %,主要原因是:本年度项目减少,项目支出相应减少。
二、收入决算情况说明
黔东南苗族侗族自治州民族医药研究院2024年度收入决算合计695.89万元。其中:财政拨款收入683.39万元,占98.20%;事业收入12.50万元,占1.80%。
三、支出决算情况说明
黔东南苗族侗族自治州民族医药研究院2024年度支出决算合计691.06万元。其中:基本支出581.04万元,占84.08%;项目支出110.02万元,占15.92%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
黔东南苗族侗族自治州民族医药研究院2024年度财政拨款收、支决算总计683.39万元。2023年度收、支决算总计705.48万元。与2023年度相比,减少22.09万元,下降3.13 %,主要原因是:本年度项目减少,项目支出相应减少。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
黔东南苗族侗族自治州民族医药研究院2024年度非财政拨款收入决算总计30.64万元。其中:本年收入合计12.50万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余18.14万元。
黔东南苗族侗族自治州民族医药研究院非财政拨款支出决算总计30.64万元。其中:本年支出合计7.67万元,结余分配0.00万元,年末结转结余22.97万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
黔东南苗族侗族自治州民族医药研究院2024年度一般公共预算财政拨款支出合计683.39万元,占本年支出合计的98.89%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少22.09万元,下降3.13% ,主要原因是本年度一般公共项目减少,项目支出相应减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出683.39万元,主要用于以下方面:
科学技术支出(类)449.80万元,占65.82%;文化旅游体育与传媒支出(类)9.32万元,占1.36%;社会保障和就业支出(类)77.75万元,占11.38%;卫生健康支出(类)113.68万元,占16.63%;住房保障支出(类)32.84万元,占4.81%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为594.68万元,支出决算为683.39万元,完成年初预算的114.92%,其中:
1.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)年初预算为465.88万元,支出决算为449.80万元,完成年初预算的96.55%,决算数大于预算数的主要原因是:2024年度新增人员和2024年年中基本支出追加未纳入年初预算。
2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)年初预算为0.00万元,支出决算为9.32万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是:国家和省级非物质文化遗产保护资金未纳入年初预算。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为18.18万元,支出决算为17.60万元,完成年初预算的96.81%,决算数小于预算数的主要原因是:因2024年有一位退休人员离世。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为51.13万元,支出决算为50.77万元,完成年初预算的99.30%,决算数小于预算数的主要原因是:2024年有人员变动,养老保险缴费支出有变化。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为1.31万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是:2024年度事业单位职业年金缴费支出未纳入年初预算。
6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0.00万元,支出决算为8.07万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是:一次性抚恤金及丧葬费8.07万元未纳入年初预算。
7.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为78.76万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是:2024年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央补助资金12万元、2024年州级公立医院床位补助62.76万元及2024年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央补助资金4万元这三个项目未纳入年初预算。
8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)年初预算为0.00万元,支出决算为4.20万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是:过渡期前医务人员临时性工作补助中央资金4.2万元未纳入年初预算。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为26.65万元,支出决算为28.72万元,完成年初预算的107.77%,决算数大于预算数的主要原因是:2024年年中追加事业单位医疗未纳入年初预算。
10.卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项)年初预算为0.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是:2024年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展)中央补助资金1万元和2024年中医药传承与发展省级补助项目1万元未纳入年初预算。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为32.84万元,支出决算为32.84万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是:2024年度住房公积金年初预算数等于住房公积金支出数。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
黔东南苗族侗族自治州民族医药研究院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计581.04万元,其中:
(一)人员经费:561.00万元,主要包括基本工资132.35万元、津贴补贴13.38万元、奖金133.75万元、绩效工资135.92万元、机关事业单位养老保险缴费50.77万元、职业年金缴费1.31万元、职工基本医疗保险缴费15.86万元、公务员医疗补助缴费11.27万元、其他社会保障缴费1.59万元、住房公积金47.2万元、退休费17.6万元。
(二)公用经费:20.04万元,主要包括办公费5.17万元、邮电费4.68万元、差旅费3万元、培训费0.6万元、公务用车运行维护费6万元、其他商品和服务支出0.59万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
黔东南苗族侗族自治州民族医药研究院2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比,持平.主要原因是:本院2024年度无政府性基金预算拨款。
黔东南苗族侗族自治州民族医药研究院2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比,持平,主要原因是:本院2024年度无政府性基金预算拨款。
具体情况如下:2024年度政府性基金预算财政拨款为0万元,支出决算为0.00万元,完成预算数的0%。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
黔东南苗族侗族自治州民族医药研究院2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平,主要原因是:2024年度国有资本经营预算拨款0.00万元。
具体情况如下:2024年度国有资本经营预算拨款0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算数的0%。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
黔东南苗族侗族自治州民族医药研究院2024年“三公”经费财政拨款支出预算为6.00万元,“三公”经费财政拨款支出决算为6.00万元,完成预算数的100.00%。支出决算较上年增加4.50万元,增长299.70%。主要原因是:本单位2024年度公车大修,公务用车运行维护费支出6万元,主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;与上一年相比,支出决算较上年持平
2024年本单位组织的出国团0个,出国团0人次,开支包括:2024年度因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.0万元,完成预算的0.00%。决算数较上年减少0.00万元,降低0.00%,全年使用财政拨款安排的出国(境)团组共计0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算6.00万元,支出决算6.00万元,完成预算的100.00%;与上一年相比,支出决算较上年增加4.50万元,增长300.00%
决算数较上年增加的主要原因是本单位2024年度公车大修。
其中:公务用车购置费0.00万元,2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费6.00万元,主要用于:本单位2024年度公车大修,公务用车运行维护费支出6万元,主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;与上一年相比,支出决算较上年持平
具体是包括:2024年度国内外公务接待费预算数0万元,支出决算数0.00万元,公务接待0批次,0人次。
国内接待费支出0.00万元,主要是国内接待费支出0.00万元。2024年本单位国内公务接待0批次,0人次。
2024年国内接待费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%
国(境)外接待费支出0.00万元,主要是国(境)外公务接待费支出0.0万元。2024年本单位国(境)外公务接待0批次,0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
黔东南苗族侗族自治州民族医药研究院2024年度机关运行经费支出0.00万元。与2023年相比主要原因是:本院属于事业单位,不存在机关运行费。
(二)政府采购支出情况
黔东南苗族侗族自治州民族医药研究院2024年政府采购支出总额11.14万元,其中:政府采购货物支出11.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
(三)国有资产占用情况
截至2024年12月31日,黔东南苗族侗族自治州民族医药研究院共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台(套)。
十二、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求,黔东南苗族侗族自治州民族医药研究院组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
根据财政预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作,根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标,结合2024年本单位完成年度工作任务的实际情况,对本单位整体情况做了自评;同时,根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标,结合项目实施情况,对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况,以及项目实施产出情况和产生的效益等,我单位组织对2024年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作,共计7个项目进行了绩效自评,涉及2024年度项目资金86.7万元(项目资金分别是:63万元、12万元、4.2万元、4万元、2万元、1万元、0.5万元)。
(二)项目支出绩效自评结果
2024年度,项目支出绩效自评,包括63万元、12万元、4.2万元、4万元、2万元、1万元、0.5万元,其中:1.2024年州级公立医院床位补助63万元(黔东南财社[2024]41号),该项目绩效目标绩效评价得分为91.96分,绩效评价等级为优。项目年初制定的绩效目标有些还未完全实现,下一步将加强理论学习,制定确实有利于提升其工作质效的指标、提升绩效指标制定的科学性、有效性;项目制定的绩效目标是确保医院业务正常开展的重要组成部分,以后年度需要继续作为预算资金安排。
2.2024年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央补助资金12万元(黔东南财社 [2024]27号),该项目绩效目标绩效评价得分为91分,绩效评价等级为优。项目年初制定的绩效目标有些还未完全实现,下一步将加强理论学习,制定确实有利于提升其工作质效的指标、提升绩效指标制定的科学性、有效性;项目制定的绩效目标是确保医院业务正常开展的重要组成部分,以后年度需要继续作为预算资金安排。
3.过渡期前医务人员临时性工作补助中央资金4.2万元(黔东南财教[2024]104号),该项目绩效目标绩效评价得分为100分,绩效评价等级为优。项目年初制定的绩效目标均已实现,下一步将加强理论学习,制定确实更有利于提升其工作质效的指标、提升绩效指标制定的科学性、有效性;以后年度需要继续作为预算资金安排。
4.2024年项目资金医疗服务能力提升(公立医院综合改革)中央补助资金4万元(黔东南财社[2024]94号),该项目绩效目标绩效评价得分为92分,绩效评价等级为优。项目年初制定的绩效目标有些还未完全实现,下一步将加强理论学习,制定确实有利于提升其工作质效的指标、提升绩效指标制定的科学性、有效性;项目制定的绩效目标是确保医院业务正常开展的重要组成部分,以后年度需要继续作为预算资金安排。
5.2024年中医药传承与发展省级补助项目2万元,(黔东南财社[2024]83号),该项目绩效目标绩效评价得分为91分,绩效评价等级为优。项目年初制定的绩效目标有些还未完全实现,下一步将加强理论学习,制定确实有利于提升其工作质效的指标、提升绩效指标制定的科学性、有效性;项目制定的绩效目标是确保业务正常开展的重要组成部分,以后年度需要继续作为预算资金安排。
6.2024年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展)中央补助资金1万元(黔东南财社[2024]36号),该项目绩效目标绩效评价得分为100分,绩效评价等级为优。项目年初制定的绩效目标均实现,下一步将加强理论学习,制定确实有利于提升其工作质效的指标、提升绩效指标制定的科学性、有效性;项目制定的绩效目标是确保业务正常开展的重要组成部分,以后年度需要继续作为预算资金安排。
7.2024年省级非物质文化遗产保护资金0.5万元(黔东南财教[2024]36号),该项目绩效目标绩效评价得分为100分,绩效评价等级为优。项目年初制定的绩效目标均实现,下一步将加强理论学习,制定确实有利于提升其工作质效的指标、提升绩效指标制定的科学性、有效性;项目制定的绩效目标是确保业务正常开展的重要组成部分,以后年度需要继续作为预算资金安排。
(三)部分重点项目绩效评价结果
2024年度,本单位部门重点项目12万元,1.项目资金使用绩效评价情况(1)2024年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央补助项目资金12万元,实际到位资金12万元,中央资金12万元(黔东南财社[2024]27号,到位率100%,预算执行率100%)。其中:医疗设备、信息技术、人才培养等相关费用方面的支出使用中央资金12万元(黔东南财社[2024]27号),2024年12月底完成支付;通过公立医院综合改革,促进公立医院高质量发展,建立健全现代医院管理制度,提升公立医院医疗卫生服务能力,逐步解决老百姓看病难、看病贵的问题。2.绩效评价综合结论:(1)2024年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央补助资金12万元(黔东南财社 [2024]27号),该项目绩效目标绩效评价得分为91分,绩效评价等级为优。项目年初制定的绩效目标有些还未完全实现,下一步将加强理论学习,制定确实有利于提升其工作质效的指标、提升绩效指标制定的科学性、有效性;项目制定的绩效目标是确保医院业务正常开展的重要组成部分,以后年度需要继续作为预算资金安排。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额,以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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